索引号: bxmzzzxrmzf-2025-00629 发布机构: 本溪满族自治县人民政府
信息名称: 辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学 2024年度部门决算 主题分类: 政府部门决算
发布日期: 2025-08-22 成文日期: 2025-08-22
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辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学 2024年度部门决算

发布时间:2025-08-22 11:08:43 【字体:

046009.辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学2024年度部门决算公开报告.pdf

 

 

 

 

 

 

辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

第一部分  辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学概况

 

一、主要职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育,相关社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪满族自治县第七中学


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1299.01万元,包括:

1.财政拨款收入1187.06万元,占收入总计的91.38%。其中:一般公共预算财政拨款收入1187.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入1.24万元,占收入总计的0.10%。主要是教育局拨2023残疾让学生资金、收实习生管理指导费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余110.71万元,占收入总计的8.52%。主要是上缴存量资金等。

与上年相比,今年收入总计减少311.46万元,降低19.34%,主要原因:人员减少。

(二)支出总计1276.26万元,包括:

1.基本支出1135.14万元,占支出总计的88.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1049.32万元;商品和服务支出49.38万元;对个人和家庭的补助36.43万元。

2.项目支出141.13万元,占支出总计的11.06%。主要包括办公费、电费、旅费、劳务费其他商品和服务支出、助学金、办公设备购置、大型修缮。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少223.41万元,降低14.90%,主要原因:人员减少。

(三)年末结转和结余22.75万元。

主要是薄改专项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少88.05万元,降低79.47%,主要原因:薄改专项。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出1187.06万元,其中:基本支出1135.14万元,项目支出51.92万元。与上年相比,财政拨款支出减少62.20万元,降低4.98%,主要原因:人员减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的77.87%,其中:基本支出完成年初预算的74.47%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1187.06万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.教育支出854.79万元,具体包括:

1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)854.79万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的72.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出190.50万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)33.88万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的162.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.04万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的74.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.08万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的36.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.50万元,主要是商城抚恤等支出,完成年初预算的83.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算大。

3.卫生健康支出58.84万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)58.84万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的74.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出82.93万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.93万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的75.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国人员。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国人员。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国人员等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平,主要是无公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.13万元,其中:人员经费1085.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费49.38万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求,全面开展绩效自评工作,整体绩效目标、项目绩效目标基本完成


第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):放映各部门举办的初中教育的支出。政府部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,入捐赠、补贴等,也在本科目中放映



 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,187.06

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

943.99

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

1.24

八、社会保障和就业支出

39

190.50


9


九、卫生健康支出

40

58.84


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

82.93


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,188.30

本年支出合计

58

1,276.26

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

110.71

年末结转和结余

60

22.75


30



61


总计

31

1,299.01

总计

62

1,299.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,188.30

1,187.06





1.24

205

教育支出

856.03

854.79





1.24

20502

普通教育

856.03

854.79





1.24

2050203

初中教育

856.03

854.79





1.24

208

社会保障和就业支出

190.50

190.50






20805

行政事业单位养老支出

188.00

188.00






2080502

事业单位离退休

33.88

33.88






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

110.04






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.08

44.08






20808

抚恤

2.50

2.50






2080802

伤残抚恤

2.50

2.50






210

卫生健康支出

58.84

58.84






21011

行政事业单位医疗

58.84

58.84






2101102

事业单位医疗

58.84

58.84






221

住房保障支出

82.93

82.93






22102

住房改革支出

82.93

82.93






2210201

住房公积金

82.93

82.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,276.26

1,135.14

141.13




205

教育支出

943.99

802.86

141.13




20502

普通教育

943.99

802.86

141.13




2050203

初中教育

943.99

802.86

141.13




208

社会保障和就业支出

190.50

190.50





20805

行政事业单位养老支出

188.00

188.00





2080502

事业单位离退休

33.88

33.88





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

110.04





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.08

44.08





20808

抚恤

2.50

2.50





2080802

伤残抚恤

2.50

2.50





210

卫生健康支出

58.84

58.84





21011

行政事业单位医疗

58.84

58.84





2101102

事业单位医疗

58.84

58.84





221

住房保障支出

82.93

82.93





22102

住房改革支出

82.93

82.93





2210201

住房公积金

82.93

82.93





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,187.06

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

854.79

854.79




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

190.50

190.50




9


九、卫生健康支出

41

58.84

58.84




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

82.93

82.93




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

1,187.06

本年支出合计

59

1,187.06

1,187.06



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,187.06

总计

64

1,187.06

1,187.06



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,187.06

1,135.14

51.92

205

教育支出

854.79

802.86

51.92

20502

普通教育

854.79

802.86

51.92

2050203

初中教育

854.79

802.86

51.92

208

社会保障和就业支出

190.50

190.50


20805

行政事业单位养老支出

188.00

188.00


2080502

事业单位离退休

33.88

33.88


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

110.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.08

44.08


20808

抚恤

2.50

2.50


2080802

伤残抚恤

2.50

2.50


210

卫生健康支出

58.84

58.84


21011

行政事业单位医疗

58.84

58.84


2101102

事业单位医疗

58.84

58.84


221

住房保障支出

82.93

82.93


22102

住房改革支出

82.93

82.93


2210201

住房公积金

82.93

82.93


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,049.32

302

商品和服务支出

49.38

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

498.89

30201

  办公费

6.46

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

137.74

30202

  印刷费

0.65

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费

0.10

310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

108.55

30205

  水费

0.45

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

110.04

30206

  电费

2.19

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

44.08

30207

  邮电费

1.00

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

58.84

30208

  取暖费

25.32

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

8.25

30211

  差旅费

5.06

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

82.93

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

4.14

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

36.43

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

1.83

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

15.48

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

2.19

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

19.20

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

1.42

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助


30307

  医疗费补助

0.28

30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费


31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费


31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


31206

 其他资本性补助


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.05

30240

  税金及附加费用


31299

 其他对企业补助





30299

  其他商品和服务支出


399

其他支出








39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

1,085.75

公用经费合计

49.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   



1、因公出国(境)费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费



其中:(1)公务用车运行维护费



     2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:辽宁省本溪市本溪满族自治县第七中学

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效目标表


部门(单位)名称

046009本溪满族自治县第七中学-210521000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况(万元)

基本支出人员经费(刚性)

54.79

基本支出公用经费(保基本民生)

22.28

基本支出人员经费(保工资)

1206.67

基本支出公用经费(其他)

25.32

年度绩效目标

保证学校日常支出,完成本年目标及学校各个环节的正常运行。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平


管理规范


2025年12月

重点工作办结率

=

100

%

2025年12月

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

2025年12月

工作完成及时率

=

100

%

2025年12月

工作质量达标率

=

100

%

2025年12月

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2025年12月

预算执行率

=

100

%

2025年12月

预算调整率

<=

5

%

2025年12月

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2025年12月

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2025年12月

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2025年12月

预算支出管理规范性


管理规范


2025年12月

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2025年12月

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2025年12月

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

2025年12月

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2025年12月

在职人员控制率

<=

100

%

2025年12月

社会效应

政治效益

有利于提高民族素质


迅速提高


2025年12月

社会公众满意度

家长满意率

>=

100

%

2025年12月

主管部门满意度

上级主管部门满意度

>=

100

%

2025年12月

可持续性

体制机制改革

内控要求规范整合


制度完善


2025年12月

体制改革成效


成效显著


2025年12月


部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

046009本溪满族自治县第七中学-210521000

部门年初预算收入金额

1524.34

部门年初预算支出金额

1524.34

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(刚性)

57.41

57.41

100.00%

10

10

基本支出公用经费(保基本民生)

48.63

48.63

100.00%

10

10

基本支出人员经费(保工资)

1028.35

1028.34

100.00%

10

10

基本支出人员经费(其他)

0

0

0.00%

10

0

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

实施中学义务教育,促进基础教育发展,中学学历教育,相关社会服务。

实施中学义务教育,促进基础教育发展,中学学历教育,相关社会服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







履职效能

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.5

3.5







基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6







预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6







结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8







管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7







预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7







运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5







在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5







社会效应

社会效益

学生辍学率

<=

0

%

0

1

5

5







服务对象满意度

发放补助对象满意度

>=

100

%

100

1

5

5







社会公众满意度

教学质量公众满意度

>=

100

%

100

1

5

5







家长满意率

>=

85

%

85

1

5

5







可持续性

体制机制改革

完成教学改革

>=

100

100

1

2.5

2.5







完成校企改革


完成


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5







总评价得分

90.00